Отчет

 об исполнении утвержденной тарифной сметы,

об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности СЕМ перед потребителями и иными заинтересованными лицами

ТОО "ЭПК Atica" (ЭПК Атика) за 1 полугодие 2019 года

 

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области № 31-ОД от 21 июля 2017 года утверждены тариф и тарифная смета на услуги по передаче и распределению электрической энергии ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) на долгосрочный период 2017-2021 годы с вводом в действие с 1 сентября 2017 года. Тариф на услуги по передаче и распределению электрической энергии был утвержден на 2019 год в размере 5,320 тенге/кВтч (без НДС), с 1 января 2019 года письмом Департамента КРЕМиЗК №04-10/4286 от 25.12.2018 года тариф был снижен до 5,261 тенге/кВтч (без НДС) в связи с изменением цены на покупку электрической энергии.

 

Потребителями услуг ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) по передаче и распределению электрической энергии в 2019 году являются следующие юридические лица: 

ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания»;

АО «ССГПО»;

ТОО «Рудненский Водоканал»;

ТОО «Рудненские тепловые сети»;

ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр»;

ТОО «КУН ЭЛЕКТРОСЕТЬ».

 

1.                Об исполнении инвестиционной программы.

 

Тарифная смета на долгосрочный период 2017-2021 г.г. утверждена с учетом инвестиционной программы № 83-ОД от 19 апреля 2017 года, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Выполнение вышеуказанного проекта необходимо в целях дальнейшего развития проекта по внедрению программы АСКУЭ в городе Рудном. Данные работы проводятся в соответствии с требованиями Закона РК «Об электроэнергетике», Закона РК «О естественных монополиях» и обеспечения функционирования балансирующего рынка электроэнергии.

За 1 полугодие 2019 года по инвестиционной программе выполнены следующие мероприятия:

№ п/п

Наименование оборудования и работ

 

План

Факт за 1 полугодие 2019 года

 

Кол-во, шт./км

Годовая сумма инвестиций, тыс. тенге

Кол-во, шт./км

Фактическое исполнение, тыс. тенге

   1  

Внедрение АСКУЭ на бытовом уровне

263

8 576

49

1 438

   2  

Монтаж, установка провода СИП, км

10,881

5 514

2,5

2 883

   3  

Модернизация оборудования РП, ПС

4

25 508

-

-

 

 ИТОГО

 

39 598

 

4 321

 

Основные работы по исполнению инвестиционной программы запланированы на 2 полугодие 2019 года.

Все мероприятия, запланированные в инвестиционной программе, планируется исполнить за счет собственных средств.

 

2.                Об основных технико-экономических показателях

за 1 полугодие 2019 года:

 

За 1 полугодие 2019 года оказано услуг по регулируемому виду деятельности – передача и распределение электрической энергии в натуральном выражении в размере 83 млн. 924 тыс. кВтч, получено доходов от регулируемой деятельности на сумму 441 млн. 524 тыс. тенге, расходы составили 422 млн. 792 тыс.тенге. В итоге прибыль от регулируемой деятельности за отчетный период составила 18 млн. 731 тенге.

 

3. Об объемах предоставленных регулируемых услуг:

 

Объем оказываемых услуг по регулируемой деятельности на 2019 год запланирован в размере 175 млн. 828 тыс. кВтч, фактически за 1 полугодие 2019 года оказано услуг по передаче и распределению электроэнергии на 83 млн. 924 тыс. кВтч.

 

4. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг:

 

В целях удобства, для более полного учета потребляемой электроэнергии и снижения непроизводительных потерь, совместно с персоналом ТОО «Рудненская ЭнергоКомпания», продолжается работа по планомерной замене устаревших счетчиков потребления электроэнергии на счетчики класса точности 2,0, по выносу счётчиков из квартиры в этажные щитки, а также проводится установка счетчиков АСКУЭ в частном секторе города Рудного.

Кроме основного вида деятельности – передачи и распределения электрической энергии, потребителям оказываются следующие виды услуг:

- установка, замена приборов учета электрической энергии;

- испытание защитных средств (измерительные инструменты, перчатки диэлектрические, боты);

- измерение сопротивления, определение или места повреждения трассы и высоковольтные испытания КЛ;

 

 

 

5. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы:

 

№ п/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете  на 2019 год

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2019 года

Отклонение в, %

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.

тыс. тенге

783821,6

363810,8

-53,59

1

материальные затраты, всего, в т.ч.

тыс. тенге

444831,9

223887,6

-49,67

1.1

Сырье и материалы

тыс. тенге

107027,7

62944,9

-41,19

1.2

ГСМ

тыс. тенге

16447,0

6122,7

-62,77

1.3

Энергия-всего, в том числе

тыс. тенге

321357

154819,9

-51,82

1.3.1

Расходы на компенсацию нормативных технических потерь

тыс. тенге

308125,7

147873,7

-52,01

 

объем

тыс.кВтч

27981,9

13412,8

-52,07

 

цена

тг/кВтч.

11,01

11,02

0,12

1.3.2

энергия на собственные нужды

тыс. тенге

13231,5

6946,2

-47,50

 

объем

тыс.кВтч

1201,6

630,8

-47,50

 

цена

тг/кВтч.

11,01

11,01

0,00

2

Расходы на опл. труда, всего, в т.ч.

тыс. тенге

186413,0

82520,10

-55,73

2.1

заработная плата произв. персонала

тыс. тенге

169389,4

75048,2

-55,69

Среднемесячная заработная плата

тенге

94105,2

85088,7

-9,58

численность

человек

150,00

147,0

-2,00

2.2

социальный налог

тыс. тенге

14482,8

6429,8

-55,60

2.3

обяз.соц медицинское страхование

тыс. тенге

2540,8

1042,1

-58,99

3

Амортизация

тыс. тенге

23150,0

14348,9

-38,02

4

Ремонт, всего, в т.ч.

тыс. тенге

89799,1

22113,8

-75,37

4.1

Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов

тыс. тенге

89799,1

22113,8

-75,37

5

Прочие затраты, в том числе:

тыс. тенге

39627,6

20940,4

-47,16

5.1

автоуслуги

тыс. тенге

17135,9

7860,6

-54,13

5.2

испытание, настройка и диагностика оборудования

тыс. тенге

5689,1

2459,1

-56,78

5.3

производственные услуги

тыс. тенге

2646,0

2388,7

-9,72

5.4

услуги связи

тыс. тенге

0,0

139,8

 

5.5

обучение работников

тыс. тенге

327,6

33,0

-89,93

5.6

расходы на охрану труда и ТБ

тыс. тенге

5931,9

4852,9

-18,19

5.7

экспертные услуги

тыс. тенге

3819,8

387,5

-89,86

5.8

канцтовары

тыс. тенге

389,5

193,0

-50,45

5.9

запчасти к автотранспорту

тыс. тенге

3687,8

2625,8

-28,80

II

Расходы периода всего, в т.ч.

тыс. тенге

126458

58981,7

-53,36

6

Общие и адм. расходы, всего, в т.ч.:

тыс. тенге

126458

58981,7

-53,36

6.1

Заработная плата АУП

тыс. тенге

90520,1

41184,3

-54,50

6.1.1

Среднемесячная заработная плата

тенге

119168,1

114400,8

-4,00

6.1.2

численность

человек

63,3

60,0

-5,21

6.2

социальный налог

тыс. тенге

7739,5

3619,5

-53,23

6.3

обяз.соц медицинское страхование

тыс. тенге

1357,8

464,1

-65,82

6.4

налоги

тыс. тенге

4112,0

1524,3

-62,93

6.5

Прочие расходы, в том числе:

тыс. тенге

22728,6

12189,5

-46,37

6.5.1

обязательное страхование ГПО работодателя

тыс. тенге

2937,0

1431,8

-51,25

6.5.2

амортизация

тыс. тенге

1596,7

910,9

-42,95

6.5.3

командировочные

тыс. тенге

52,0

0,0

-100,00

6.5.4

коммунальные услуги

тыс. тенге

9293,2

5015,7

-46,03

6.5.5

услуги связи

тыс. тенге

1335,3

678,2

-49,21

6.5.6

услуги банка

тыс. тенге

848,4

637,3

-24,88

6.5.7

материалы

тыс. тенге

1536,0

198,9

-87,05

6.5.8

автоуслуги

тыс. тенге

927,1

417,4

-54,98

6.5.9

аттестация рабочих мест

тыс. тенге

0,0

0,0

0,00

6.5.10

дезобработка

тыс. тенге

113,7

46,5

-59,10

6.5.11

ремонт оргтехнки, обслуживание ПО, информац. услуги

тыс. тенге

187,6

85,5

-54,42

6.5.12

оценка имущества, изг. техпаспорта, оформление земельных участков

тыс. тенге

2325,0

942,4

-59,47

6.5.13

объявления

тыс. тенге

117,2

176,1

50,26

6.5.14

подписка

тыс. тенге

52,5

30,6

-41,71

6.5.15

обучение работников

тыс. тенге

30,6

0,0

-100,00

6.5.16

профосмотр

тыс. тенге

178,7

0,0

-100,00

6.5.17

расходы по экологии

тыс. тенге

67,2

0,0

-100,00

6.5.18

ремонт, техобслуживание транспорта

тыс. тенге

354,6

104,8

-70,4

6.5.19

страхование ГПО автовладельца

тыс. тенге

513,6

262,3

-48,93

6.5.20

промывка систем отопления, строительные работы, ремонт кондиционера, услуги БТИ

тыс. тенге

83,3

333,1

299,88

6.5.21

техобслуживание ККА

тыс. тенге

32,4

11,3

-65,12

6.5.22

услуги нотариуса

тыс. тенге

117,6

0,0

-100,00

6.5.23

услуги почты

тыс. тенге

28,9

22,5

-22,15

6.5.24

ГСМ

тыс. тенге

 

863,4

 

6.5.25

поверка, ремонт приборов учета

тыс. тенге

0,0

20,8

 

III

Всего затрат на предоставление услуг

тыс. тенге

910279,6

422792,5

-53,55

IV

Доход (РБА*СП)

тыс. тенге

14721,0

18731,0

27,24

V

Всего доходов

тыс. тенге

925000,6

441523,5

-52,27

VI

Объем оказываемых услуг

тыс квтч

175828,0

83923,8

-52,27

VII

Нормативные технические потери

%

13,63

13,63

 

VIII

Тариф

тыс. тенге

5,261

5,261

 

 

6. О перспективах деятельности предприятия и возможных изменениях тарифа на регулируемые услуги:

 

Предельный уровень тарифа на услуги по передаче и распределению электрической энергии планируется на период действия инвестиционной программы, утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области № 83-ОД от 19 апреля 2017 года на период 2017-2021 годов.

 

Запланированные мероприятия в рамках инвестиционной программы не будут иметь влияния на рост либо снижение спроса на услуги по передаче и распределению электроэнергии, а обеспечат улучшение качества предоставляемых услуг и снижению потерь электроэнергии, т.е. направлены на улучшение качественных показателей деятельности предприятия.

Мероприятия по инвестиционной программе исполняются за счет собственных средств предприятия.

 

7. О качестве предоставляемых регулируемых услуг.

 

Для осуществления деятельности по передаче и распределению электрической энергии на предприятии созданы и действуют следующие производственные участки:

- участок по ремонту и обслуживанию Воздушных и Кабельных Линий,

- участок по ремонту и обслуживанию Подстанций и Трансформаторных Подстанций,

- участок по ремонту механизмов,

- оперативно-диспетчерская служба,

- участок подготовки производства.

 

Для осуществления регулируемой деятельности по передаче и распределению электрической энергии на предприятии имеется необходимое техническое оборудование, технологический автотранспорт, подъемные приспособления и оснастка.

Персонал, занятый на работах по ремонту и обслуживанию электротехнического оборудования и механизмов обеспечен должностными инструкциями, и аттестован по знаниям ПТЭ и ПТБ. Приказом по предприятию назначено лицо, ответственное за электрохозяйство.

Совместимость с действующей системой электроснабжения осуществляет ОДС (оперативно-диспетчерская служба).

Оперативное обслуживание включает в себя действия персонала ОДС по поддержанию заданного или целенаправленному изменению оперативного состояния электроустановок электрических сетей, в том числе производство оперативных переключений по выводу электроустановок в ремонт и вводу их в работу, а также по изменению режима работы электросети.

 

ТОО «ЭПК Atica» эксплуатирует сети электроснабжения г. Рудного с соблюдением всех качественных параметров электроэнергии, в т.ч. напряжение, частоту тока, что обеспечивает полную совместимость с действующей системой электроснабжения.

Релейную и противоаварийную защиту осуществляет ЭТЛ (электротехническая лаборатория).

Метрологический контроль на предприятии проводится инженером-метрологом, прошедшим подготовку и получившим аккредитацию в соответствующем органе.

 

Отказов оборудования подстанций, порывов Кабельных и Воздушных Линий, приведших к ограничению потребителей к электроснабжению за отчетный период не было.

Нареканий на качество напряжения со стороны потребителей, как и в целом к качеству оказываемых услуг ТОО «ЭПК Atica» за отчетный период не было.